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内审副经理

招聘人数: 1 工作地点: 北京
联系方式: ocnhr@olympus.com.cn    

主要工作职责:


1.参加内部控制及J-SOX相关审计,推动公司内部控制机制的开发及执行; 实施J-SOX的穿行测试,检查并确保关键流程相关内部控制流程图的设计及更新;检查职责分离的设置评估风险级别;复核并确保J-SOX测试结果并按集团和外部审计师要求进行共享;更新内部控制事项和J-SOX测试结果的管理;提出已识别问题的改善建议并对改善状况进行持续监控。.
2.开展据点审计,识别高风险项目并检查相关内部控制措施的有效性和效率;与相关部门协作推动改善措施的执行。
3.独立开展较简单专项审计项目,复核并分析审计要求;制定审计方案并切实实施审计行为。
4. 完成关键商业流程的运营审计,并提出审计的改善建议;根据部门经理及公司管理层要求推动公司内部控制机制的实施。

任职要求:


1.会计、财务、经济类相关本科毕业,有CPA或CIA、CISA资格优先。
2.4-5年审计经验,具备企业内部审计经验的人员优先。
3.扎实的财务、会计知识;
4.熟悉 PRC GAAP, J-SOX 或 IT 技能;.
5.与各级管理层的沟通技能;
6.强并准确的数据分析能力;
7.商务日语或英语水平;
8.熟练的Excel及微软相关软件的使用能力
9.满足中国大陆地区城市出差需要